為貫徹執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度,強化內(nèi)部管理,提高經(jīng)濟效益,5月5日下午,新蘆淞集團2014年度財務(wù)收支、經(jīng)營情況及相關(guān)財務(wù)內(nèi)控制度審計啟動會議在集團公司二樓小會議室召開。集團公司監(jiān)事會主席汪微,財務(wù)總監(jiān)曹芳,以及財務(wù)管理部、審計法務(wù)部相關(guān)人員參加會議。
會上,審計法務(wù)部闡述了此次審計的實施依據(jù)、目的、范圍、主要內(nèi)容以及審計實施方案。汪微、曹芳分別就此次審計工作提出了具體要求,并進行工作部署。(審計法務(wù)部:黃姨)